Oferta de Empleo de Auditor(a) Corporativo(a) Nacional

Importante Corporacion Privada

Importante Corporacion Privada

Auditor(a) Corporativo(a) Nacional


Corporación privada con presencia a nivel nacional y participación en diferentes unidades de negocio requiere incorporar un(a) Auditor(a) Corporativo(a) Nacional, responsable de ejecutar auditorías internas integrales en las distintas empresas, sucursales y unidades que conforman la corporación.

La posición tendrá alcance nacional y deberá actuar con independencia, objetividad y absoluta confidencialidad, reportando los principales hallazgos, riesgos y recomendaciones a la alta dirección corporativa.


Objetivo del Cargo

Planificar, coordinar y ejecutar auditorías internas financieras, administrativas, operativas y de cumplimiento en todas las empresas y unidades de la corporación a nivel nacional, identificando riesgos, debilidades de control, desviaciones, ineficiencias y oportunidades de mejora.

Será responsable de emitir informes sustentados, formular recomendaciones correctivas y realizar seguimiento hasta verificar la efectiva regularización de los hallazgos identificados.


Principales Funciones

• Elaborar y ejecutar el plan de auditoría interna para las distintas empresas de la corporación a nivel nacional.

• Realizar auditorías financieras, administrativas, operativas y de cumplimiento.

• Efectuar auditorías presenciales y documentales en las diferentes empresas, sucursales y unidades de la corporación.

• Revisar ingresos, egresos, caja, bancos, compras, pagos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios y activos fijos.

• Verificar la correcta aplicación de políticas, procedimientos, niveles de autorización y controles internos.

• Evaluar procesos administrativos, financieros y operativos, identificando riesgos, errores, duplicidades, debilidades de control o uso ineficiente de recursos.

• Realizar revisiones selectivas de documentación contable, administrativa, financiera y contractual.

• Evaluar el cumplimiento de presupuestos, procedimientos internos, disposiciones corporativas y normativa aplicable.

• Realizar arqueos de caja, conciliaciones, verificaciones físicas de inventarios y activos, y otras pruebas de auditoría.

• Identificar posibles irregularidades, inconsistencias, conflictos de interés o situaciones que requieran una investigación específica.

• Evaluar periódicamente la efectividad de los sistemas de control interno de las diferentes empresas.

• Elaborar informes de auditoría con hallazgos, nivel de riesgo, evidencia, recomendaciones, responsables y plazos de regularización.

• Presentar resultados y observaciones relevantes a la alta dirección corporativa.

• Realizar seguimiento nacional a las recomendaciones y verificar el cierre efectivo de los hallazgos.

• Participar en auditorías especiales e investigaciones internas requeridas por la alta dirección.

• Coordinar procesos de auditoría simultáneos o periódicos en diferentes ciudades y empresas de la corporación.

• Mantener absoluta confidencialidad respecto de toda la información financiera, administrativa, operativa y estratégica revisada.


Perfil Requerido

• Licenciatura en Auditoría, Contaduría Pública, Contabilidad y Auditoría o carreras afines.

• Deseable postgrado o especialización en Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgos, Finanzas, Tributación o áreas relacionadas.

• Experiencia profesional mínima de 5 años en auditoría interna, auditoría externa, control interno o fiscalización empresarial.

• Experiencia comprobable realizando auditorías en empresas privadas, grupos empresariales, corporaciones, empresas multisede o estructuras con diferentes unidades de negocio.

• Experiencia en revisión de procesos financieros, administrativos, operativos, compras, inventarios, activos y cumplimiento.

• Se valorará experiencia previa en firmas de auditoría, grupos corporativos o departamentos de auditoría interna.

• Se valorará especialmente experiencia realizando auditorías en diferentes ciudades, sucursales o empresas de alcance nacional.


Conocimientos Requeridos

• Auditoría interna y externa.

• Control interno.

• Gestión de riesgos.

• Auditoría financiera y operativa.

• Contabilidad y análisis financiero.

• Presupuestos y control de gestión.

• Inventarios y activos fijos.

• Compras y contrataciones.

• Conciliaciones y arqueos.

• Normativa tributaria y contable aplicable.

• Elaboración de informes de auditoría.

• Manejo avanzado de Excel.

• Deseable manejo de ERP, sistemas contables, Power BI y herramientas de análisis de datos.


Competencias

• Alta capacidad analítica.

• Independencia y objetividad de criterio.

• Capacidad para detectar inconsistencias, riesgos y debilidades de control.

• Atención al detalle.

• Capacidad investigativa.

• Organización y planificación.

• Capacidad para sustentar técnicamente los hallazgos.

• Comunicación ejecutiva, clara y firme.

• Capacidad para relacionarse con gerencias y responsables de diferentes empresas.

• Alto nivel de ética, integridad y confidencialidad.

• Orientación al seguimiento y cumplimiento de acciones correctivas.

• Capacidad para trabajar de manera autónoma y gestionar aud


  • Tiempo Completo
  • 07/09/2026
  • 07/10/2026
  • ABIERTA
  • 1237811

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Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia


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